Hoppa till huvudinnehåll Gå till sökning

MOMS

smal moms

SLIM VAT - Avräkning av kreditnoter 2021

SLIM momspaket

är lösningar som införs för att förenkla momsreglering. Lösningarna i SLIM-momspaketet är att förtydliga och komplettera några av momsbestämmelserna genom att ta bort onödiga skyldigheter som gör det svårt att driva företag. Från 01 januari 2021. som en del av bland annat SLIM-momspaketet ändringar i avräkningen av korrigeringsfakturor.

mer
JPK_V7

Procedurer och markeringar i filen JPK_V7

Från och med den 01 oktober 2020 träder skyldigheten att skicka en ny JPK_V7-fil till KAS-grindarna i kraft, som ersätter den nuvarande momsdeklarationen och JPK_VAT-filen. Denna ändring kommer att utvidga de befintliga rapporteringsskyldigheterna till tre områden:

mer
GTU-koder

GTU-koder - Detaljerad referens

Gruppering av varor och tjänster - vad handlar det om?

Från och med den 01 oktober 2020 träder skyldigheten att skicka en ny JPK_V7-fil till KAS-grindarna i kraft, som ersätter den nuvarande momsdeklarationen och JPK_VAT-filen. Det nya elektroniska dokumentet är en kombination av deklarations- och registreringsdelarna, som måste kompletteras med nya GTU-koder. Säljaren är skyldig för att markera de levererade varorna och tjänsterna med lämplig GTU-kod i JPK_V7-filen. Försäljning av varor som inte finns med i katalogen förblir omärkt. Själva katalogen som grupperar GTU-koder består av 13 artiklar:

mer
Effekter på gåva skatter

Julklapp - skatteeffekter

Är gåvan en skatteavdragsbar kostnad för givaren (provider)?

Köp av en gåva kommer att utgöra en skattekostnad, förutsatt att utgifterna uppkommer för att generera inkomst eller för att upprätthålla eller säkra en inkomstkälla. I praktiken innebär detta att gåvor ska ha en företagslogotyp, med lågt värde, och deras leverans bör vara massivt för reklamändamål (dvs. marknadsföring av företagets varumärke eller produkter). När ingående moms vid köp av gåvor inte är avdragsgill, är det dessutom en avdragsgill kostnad. Däremot används eleganta och värdefulla gåvor som ges till utvalda entreprenörer och presentkorgar där vi placerar märkesgodis och alkoholer för att bygga eller upprätthålla goda relationer och skapa en gynnsam bild av företaget, är representativa och tar inte ut skattekostnader.

mer
Individuell skattekostnad

Individuell skattekostnad

Från och med den 01 januari 2020 är skattebetalare och betalare av skatteskulder på grund av CIT, PIT, moms och icke-skattemässiga fordringar skyldiga att reglera löpande betalningar, efterskott och korrigeringar till följd av tidigare avvecklingsperioder från ovan nämnda skatter till ett enskilt skattekonto.

mer
Momsskatt

Moms på transport av varor och speditionstjänster

Moms på transporttjänster - idé:

Tjänsten för transport av varor som utförs för skattebetalaren beskattas som regel på platsen för tjänstemottagarens säte. Momsatsen för denna tjänst beror på vilken typ av transport som utförs. Om platsen för tillhandahållandet inte är vårt lands territorium kommer denna tjänst inte att beskattas i Polen (Artikel 28f, punkt 1a, punkt 1 momslagen). Men när beskattningsstället är Polen kan denna tjänst beskattas till grundsatsen på 23% moms eller till 0% (internationell transport). Beskattning med skatt på varor och tjänster i enlighet med territorialitetsprincipen gäller endast för en situation där platsen för leverans och tillhandahållande av tjänster (bestäms på grundval av bestämmelserna i lagen) är det territorium i vilket landet - enligt definitionen i art. 2 punkt 1 i lagen - avser Republiken Polens territorium, med förbehåll för art. 2a i lagen (om gränsöverskridande broar).

mer
English